Ажур Аудит - персональный аудит
21 сентября 2024г.
Мы вернули из бюджета РФ
участникам программы "Персональный аудит"
156 636 026 , 21 руб.

Наши клиенты о нашей работе
test2
test2 Подробнее
Виктория
С Ириной Генриевной работали над предоставлением отчетности по движени Подробнее
Смотреть все отзывы
Популярные контракты
Какой контракт нужен Вам?
Новости
20.09.2024
Подаренная квартира и НДФЛ Подробнее
13.09.2024
НДФЛ - при разделе имущества Подробнее
Архив новостей

Вопрос — ответ

Для нас нет неразрешимых налоговых ситуаций и вопросов без ответа. Персональный аудитор готов дать консультацию по вашей личной налоговой проблеме. Мы стремимся отвечать с максимальной точностью, поэтому опишите, пожалуйста, свою ситуацию в поле «Вопрос» как можно детальнее. Обязательно заполните поля «Имя», «E-mail» и «Телефон», чтобы персональный аудитор смог направить вам ответ. Вы можете ознакомиться с ответами экспертов на аналогичные вопросы или перейти к заполнению формы ↓


Вопрос: При покупке дома, право собственности оформлено на супругу, 2013г. Вычет получают оба супруга согласно справкам НДФЛ?



Вопрос: Я пенсионерка, имею в собственности квартиру в Москве, которую сдаю. У меня двойное гражданство и большую часть года я живу в Канаде. Должна ли я платить налог на сдачу внаем в России?



Вопрос: У меня на квартиру свидетельство от 2015 года по договору купли-продажи. А акт-приема передачи от 2010 года. Как правильно расчитать налог?



Вопрос: Смогу ли я получать налоговый вычет за квартиру, купленную на себя и за мои деньги, но подаренную сыну.



Наиль, 17.11.2015
Добрый день!
Работодатель арендует для меня жилье и по договору с арендодателем оплачивает его в размере 42529 р., при этом в стоимость аренды включен НДФЛ (5529 р.), который предприятие перечисляет в бюджет. Непосредственно арендодателю перечисляется 37000 р.
Нормативный лимит предприятия по оплате арендуемого жилья в моем случае составляет 30300 р., поэтому оставшиеся 12229 р. удерживаются с меня.
Кроме того, с суммы 30300 р., являющейся моим доходом, с меня удерживают НДФЛ в размере 3939 р.
В итоге получается, что с меня удерживают НДФЛ за мой дополнительный доход и НДФЛ, выплачиваемый предприятием за арендодателя. Законен ли такой порядок?
Поясните, пожалуйста, правильно ли делает предприятие, удерживая с меня разницу от суммы 42559 р (арендная плата с НДФЛ), а не от суммы 37000 р, выплачиваемой непосредственно арендодателю (6700 р.)?
Благодарю.
Показать ответ
Александра, 21.10.2015
Здравствуйте!
Вопрос по расселению ветхого жилья. Квартира приобретена в официальном браке в 2005 году. В 2013 году официально развелись, выделили доли. Я выкупила у мужа его долю за 960000. Расселение оформляют след образом. Фирма застройщик выкупает у меня кВ-ру, а я покупаю у него новое жильё с доплатой. Меня интересует налоговый момент этой сделки. Придётся ли мне платить налог с дохода т. К с момента выкупа доли не прошло ещё трёх лет?
Показать ответ
Сергей, 02.10.2015
Добрый день!
Квартира в собственности более 3 лет.
Хотим продать. Собственник на дату продажи будет налоговым нерезидентом, но по итогам 2015 года будет налоговым резидентом.
Должны ли мы будем уплатить налог в размере 30%?
Спасибо!
Показать ответ
Григорий, 30.09.2015
Здравствуйте! Я гражданин Украины, получивший разрешение на временное проживание  в РФ, официально работаю в организации формы ОАО. Бухгалтерия требует копии всех миграционных карт за последний год, которых у меня нет, но я с января этого года ни разу не покидал территорию РФ, итак с меня высчитывают 30% НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как мне быть? что сделать что-бы ставку снизили? Спасибо!
Показать ответ
Закарий, 23.09.2015
Добрый вечер! Скажите пожалуйста. Если физическое лицо получило в подарок от организации карту (наминалом в 5000р) которую он не может обналичивать, и у которой есть срок действия до конца 2014 года. и физ лицо использовало на покупки в магазине сумму не более 3700р. Далее вышел срок годности карты. Необходимо ли ему платить налог? Денежных средств как таковых он не получал и получить не мог. Сумма в 4000р которая не облагается налогом не превышена.
Показать ответ
Евгений, 17.09.2015
Мы с женой работающие пенсионеры.но в конце года намерены прекратить работу. Планируем приобрести земельный участок.построить на приобретенном участке дом в равных долях. Прошу ответить на следующие вопросы:   1. Будет ли входить стом имость участка приобретенного в равных долях в общую сумму по имущественным выплатам.2.Какие документы необходимы при подаче декларации 3НДФЛ по строительству дома и указывается общая        сумма потраченная на строительство ( материалы и т.д.) или общую сумму нам необходимо разделить и подавать отдельно, Заранее благодарен.      
Показать ответ
Елена, 26.08.2015
В декабре 2014 года приобрели квартиру в Москве по ипотеке. Договор купли-продажи оформили на меня, а кредитный договор на мужа, т.к. я не работаю. Может ли муж получить вместо меня(с моего согласия) возврат по налогу(260 тыс.), если за себя он уже получил, работает по белому и с нормальной зарплатой.
Показать ответ
Дмитрий, 20.08.2015
Здравствуйте! 17.07.2015 получили с супругой налоговые уведомления по Земельному налогу с новой кадастровой стоимостью принадлежащего нам участка 60:18:0123701:158 (3.228.106 руб.). Кроме налога за 2014 (4842 руб.), нам предложено заново уплатить налоги за 2013 (!) и 2012 (!!) годы: (9684 руб. + 9684 руб.). На мой запрос – почему участок был переоценен ЗА 3 ГОДА НАЗАД, филиал ФГБУ “ФКП Росреестра” по Псковской области дал ответ: «10.02.2015 была выявлена техническая ошибка в кадастровых сведениях… принято решение об исправлении технической ошибки от 10.02.2015 № 60/301/15-8265 об изменении кадастровой стоимости указанного земельного участка согласно пунктам 2.5, 2.1.3 Методических указаний, применив средний УПКС кадастрового квартала 60:18:0123701, … равный 92,15 руб./кв.м.», и эта новая стоимость (3.228.106 руб.) была отнесена на 01.01.2012 – то есть на дату последней утвержденной кадастровой оценки. На запрос - КАКИЕ ВООБЩЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ у ФНС требовать ЗАНОВО уплатить уже уплаченные налоги по новым ставкам, и задним числом - за 3 ГОДА НАЗАД? – мы получили «ответ» ФНС: «На основании предоставленных 10.02.2015 органами Росреестра сведений, с учетом произведенной переоценки, в базу данных налогового органа была добавлена актуальная кадастровая стоимость земельного участка 60:18:0123701:158 и произведен перерасчет земельного налога за 2012-13…» - без каких-либо ссылок на Налоговый кодекс, что, собственно, означает: ответа дано не было. Считаем, что действия ФНС неправомерны, и противоречат следующим статьям НК РФ: Статья 396. п. 12. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ЕЖЕГОДНО ДО 1 ФЕВРАЛЯ ГОДА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НАЛОГОВЫМ ПЕРИОДОМ, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. - Иными словами, сведения, предоставленные органами Росреестра 10.02.2015, НЕ МОГУТ БЫТЬ основанием начисления налога за 2012-2014 годы – а никаких иных оснований ФНС не указывает. Статья 3. п. 1. ... При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. - Налог абсурдно велик. Статья 3. п. 6. При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы КАЖДЫЙ ТОЧНО ЗНАЛ, КАКИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ), КОГДА И В КАКОМ ПОРЯДКЕ ОН ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ. - нас в течение 3-х лет держали в заблуждении относительно оценки стоимости участка. Как сообщили нам представители органов Росреестра, это результат ИХ ошибки. Но очевидно, мы не должны платить за чужие ошибки – ошибки должны исправляться за счет тех, кто их допускает. Статья 3. п. 7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. Действительно ли действия ФНС неправомерны, и как можно защититься от этого налогового беспредела?
Показать ответ
Татьяна, 11.08.2015
Договор купли-продажи квартиры (продаем квартиру в долевой собственности1/2+1/2):
п.3. По обоюдному согласию указанная квартира оценена сторонами в 1000000 (один миллион) рублей 00 копеек. В соответствии со статьей 555 Гражданского кодекса РФ, исполнение договора оплачивается по цене, устанавливаемой соглашением сторон.
п.4. Продавец проинформирован Покупателем, что КВАРТИРА, указанная в п. 1 настоящего Договора, приобретается Покупателем за счет собственных средств в размере 600 000 (шесть сот тысяч) рублей 00 копеек и кредитных средств в размере 2 400 000 (два четыреста миллиона) рублей 00 копеек, предоставляемых Покупателю на приобретение КВАРТИРЫ ОАО «Сбербанк России» ..... на цели оплаты части стоимости приобретаемой КВАРТИРЫ, а так же оплату иных неотделимых улучшений, в соответствии с Кредитным договором №...
Насколько правомочны такие формулировки? Возможные негативные последствия.
Возможна ли продажа под ипотеку по двум договорам? Налоги.
Показать ответ
Елена, 29.06.2015
Покупаем квартиру с супругой в общедолевую собственность (без разделения долей), 3 500 000 ипотека, 3 750 000 собственных средств. супруга уже получала налоговый вычет. Получу ли я налоговый вычет в размере 260 тысяч рублей?
Показать ответ
наталья, 08.06.2015
Здравствуйте! у меня вот такой вопрос. мама
купила квартиру в 2005 году, она собственник
квартиры. с 2013 года я имею 1/ 3 долю в этой
квартире и брат тоже по договору дарения. в квартире прописаны 4 человека( мама,брат, и я с маленьким ребенком). могу ли я получить
налоговый вычет за  свою часть?
Показать ответ
галина, 31.05.2015
здравствуйте я сдала документы  в декабре  чтоб мне вернули деньги за дом сказали что 3-4 месяца  а их еще нет  почему
Показать ответ
Андрей, 25.05.2015
Отец работающий пенсионер, купил в 2014 году квартиру. Сейчас хочет подать на возмещение. Как я слушал, пенсионерам можно подать на возмещение за 3 последних года, т.е. за 2013, 2012,2011. С 2014, 2013, 2011 годами все понятно, к возмещению идет сумма уплаченного налога с зарплаты. В 2012 году он продал квартиру и заплатил за это налог. 13% около 35 т. руб. У меня вопрос, возместят ли ему уплаченный налог с продажи квартиры или к возмещению полагается только налог с зарплаты по справке 2 ндфл?
Показать ответ
Людмила, 13.05.2015
Мы на УСН. приняли работника из Молдово. разрешение на работу было и мы платили все налоги(ПФ,ФОМС,ФСС и НДФЛ 30%)
Теперь он получил патент на работу.(заплатил 4500,0 )
Платить за него налоги надо? и какие?
Оформить его как юр.лицо и оформить  договор на оказание услуг
С уважением Людмила
Показать ответ
Николай, 06.05.2015
Купил квартиру на вторичном рынке жилья. Хочу получить налоговый вычет, но не могу найти расписку от продавца. Может ли ее заменить Акт передачи квартиры, в котором указано, что все взаиморасчеты по договору купли продажи произведены полностью, стороны претензий друг к другу не имеют?
Показать ответ
Александра, 06.05.2015
Добрый день. Сейчас 06.05.2015г. Необходима справка ИФНС об открытых счетах по состоянию на 31.12.2014г. Налоговый орган предоставляют ли такие справки?
Показать ответ
Эдуард, 23.04.2015
День добрый, в марте 2010 я заключил предварительный договор купли продажи земли и дома и произвел полную оплату. В январе 2012 были заключены соглашение о перемене лиц в предварительном договоре и договор купли продажи земли уже с моей супругой. В марте 2012 супруга зарегистрировала собственность на землю, а в апреле 2012 собственность на дом. На май 2015 намечена сделка по продаже указанного имущества. Мы не работающие пенсионеры. Пожалуйста разъясните - будет ли полученный доход облагаться налогом и в каком размере, или на его уплату распространяется льгота в связи с превышением минимального срока владения. И каков в нашем случае этот срок - три года или пять. Заранее спасибо.
Показать ответ
Евгений, 23.04.2015
Здравствуйте!

В 2014 году продал акции зарубежной компании и получил доход в долларах. По какому курсу осуществлять пересчет при подаче 3НДФЛ?
Показать ответ
Татьяна, 13.04.2015
Добрый день!
Я оформила ДДУ на покупку квартиры в 2011 году, дом сдан в эксплуатацию в 2013 году. В собственности квартира с декабря 2013 года. Могу ли я подать 3-НДФЛ или уже нет?
Показать ответ
Руслан, 13.04.2015
Здравствуйте! В этом 2015 продал магазин ( небольшой домик, построенный под магазин ) который в собственности был более 3 лет за 500 т.р., а теперь ещё хочу продать квартиру в Москве которая в собственности тоже более 3 лет. Нужно ли платить налог так как продано 2 недвижимости в один год? Заранее спасибо!
Показать ответ

Задать вопрос

— не публиковать вопрос на сайте и отправить ответ по почте